
預(yù)繳的稅費(fèi),可不可以在負(fù)債的在應(yīng)交稅費(fèi)那里設(shè)個(gè)明細(xì)科目,增加個(gè)已交增值稅或附加稅?這種方法可行嗎?
答: 你好,是預(yù)交的什么稅款
像增值稅還有附加稅這些應(yīng)該都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,下月支付,我就不太理解那個(gè)應(yīng)交增值稅已交稅金這個(gè)科目,我看他的定義是記錄企業(yè)本期應(yīng)交而實(shí)際已繳納的增值稅額,那不都是下個(gè)月才交上個(gè)月的,那本月應(yīng)該什么都不交呀,她還有什么意義
答: 已交稅金核算企業(yè)預(yù)交的增值稅?!睉?yīng)交增值稅——未交增值稅“科目核算企業(yè)應(yīng)交的增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅加計(jì)抵減是放到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減科目,還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?
答: 你好 這個(gè)是放到其他收益科目的








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