
我們12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,我在12月里紅沖了張11月分開的票,現(xiàn)在報(bào)稅報(bào)表怎么填呀?
答: 您好,填寫到按簡易辦法計(jì)稅的銷售額,負(fù)數(shù)試試。
老師,我公司,由,上一年11月,從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么我現(xiàn)在該如何報(bào)稅?十月份只開了一張發(fā)票,11月無發(fā)票,12月已開四張發(fā)票,但都已沖紅,麻煩老師說具體一點(diǎn)感謝
答: 你這個(gè)對應(yīng)12月是這個(gè)生效嗎,升一般納稅人,小規(guī)模這個(gè)你申報(bào)過嗎電子稅務(wù)局有沒有報(bào)表 ,小規(guī)模的10月申報(bào)過這個(gè)開發(fā)票開啥發(fā)票專票還是普通發(fā)票?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負(fù)數(shù)發(fā)票大于銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項(xiàng)為—20000,現(xiàn)在申報(bào)12月的增值稅,我想問我11月留下的—20000銷項(xiàng)應(yīng)該填在報(bào)表哪里?謝謝
答: 就是填寫在銷項(xiàng)稅額里面,用負(fù)數(shù)表示即可。


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2018-01-12 18:22
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 18:29
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