
老師:所得稅季報(bào),虧損,所得稅做0申報(bào)就行了吧?
答: 是的,但是收入,成本數(shù)據(jù)要填好。
季報(bào)前三期都有申報(bào)所得稅,但最后一期虧損太多,合算全年的話(huà)是多交了所得稅了,那多交部分怎處理?
答: 您好,一個(gè)是申報(bào)退稅,一個(gè)可以留著以后抵頂企業(yè)所得稅款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我今天剛申報(bào)了年報(bào)企業(yè)所得稅,有虧損,為什么現(xiàn)在接著申報(bào)季度所得稅上年的虧損數(shù)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)
答: 年報(bào)確認(rèn)虧損可以在季度時(shí)彌補(bǔ)的??赡軘?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)間差的原因,您可以直接問(wèn)一下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。


瑤 追問(wèn)
2018-01-12 11:35
老王老師 解答
2018-01-12 11:38
瑤 追問(wèn)
2018-01-12 11:38