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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-11 21:19

你好,是上期留抵稅額+本期進項稅額——銷項稅額

精靈 追問

2018-01-11 21:27

老師,是我前幾個月的報表和賬上進項不符,所以,在查問題,能不能用本年累計數(shù)算?。?/p>

鄒老師 解答

2018-01-11 21:30

你好,累計就是這樣計算了 
按年初留抵稅額+累計進項稅額-累計銷項稅額-累計應(yīng)納稅額=期末留抵稅額

精靈 追問

2018-01-11 21:39

謝謝老師,我會算了,而且賬對上了,只是將重復(fù)開的發(fā)票在增值稅主表上進項轉(zhuǎn)出,可能就要交增值稅了。

鄒老師 解答

2018-01-11 21:41

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,是上期留抵稅額+本期進項稅額——銷項稅額
2018-01-11 21:19:49
你好,上個月進項大于銷項,是不交增值稅的。30欄是填本期繳納上期應(yīng)納稅額
2019-08-08 22:45:09
是的
2017-05-16 15:25:34
增值稅稅負率=實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100%,某時期增值稅“稅負率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。 如果你要計算累計的增值稅稅負,增值稅稅負=本年累計已交增值稅/不含稅收入,是正確的。
2018-12-25 14:28:29
你好,本月要交增值稅的.
2019-05-11 18:27:14
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