
應(yīng)付職工薪酬1000,有500收回為員工押金,怎么做分錄
答: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資1000 貸:其他應(yīng)付款--員工押金500 銀行存款 500
請(qǐng)問(wèn)收員工工資押金怎么做分錄?借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-押金那退押金怎么做賬借:其他應(yīng)付款-押金貸:現(xiàn)金那應(yīng)付職工薪酬科目不平
答: 你好,發(fā)工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應(yīng)付款-押金, 那退押金怎么做賬 借:其他應(yīng)付款-押金 貸:現(xiàn)金 和應(yīng)付職工薪酬科目沒(méi)大的關(guān)系
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
中秋發(fā)員工紅包1000,借:管理費(fèi)用-職工福利 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利1000借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利1000貸,現(xiàn)金員工租金 2200。借,管理費(fèi)用-租金貸,現(xiàn)金請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎
答: 您好,如果是現(xiàn)金紅包的話,要并入當(dāng)期工資計(jì)算個(gè)人所得稅的。





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