
我所得稅額為虧損,那么報(bào)所得稅季報(bào)時(shí),以前的虧損額還需要填上去嗎?不填提示,(您確認(rèn)彌補(bǔ)以前年度的本期數(shù)為0,認(rèn)彌補(bǔ)以前年度的累計(jì)數(shù)為0),我應(yīng)該填嗎?
答: 你好,你當(dāng)年虧損是不需要填寫彌補(bǔ)虧損的,有盈利才可以彌補(bǔ)之前年度虧損的
第四季度所得稅報(bào)表計(jì)算所得稅時(shí)直接抵減了以前年度虧損,計(jì)提第四季度所得稅費(fèi)時(shí),應(yīng)納稅所得額用抵減以前年度虧損嗎
答: 你好? ? ?先彌補(bǔ)虧損 。? ?彌補(bǔ)虧損后的金額 在? 計(jì)算企業(yè)所得稅? ? 計(jì)提? 是的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在季度所得稅申報(bào)里面,怎么填彌補(bǔ)以前年度損益,是直接填去年虧損的數(shù)字嗎
答: 你好,呃呃,是的,不過這個(gè)數(shù)一般是自動(dòng)出來的呢

