老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個是不可以的 答

老師好,請問計(jì)提材料成本,應(yīng)該按照含稅價還是不含稅價。如果按照不含稅價,金額與應(yīng)付賬款不符?比如說暫估甲公司材料含稅103萬元材料款(稅率3%),分錄怎么做?
答: 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商100
老師,我們一般納稅人,貨到單未到,借:原材料 -不含稅暫估價,貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-供貨商,--不含稅暫估價。 領(lǐng)料時: 借:主營業(yè)務(wù)成本-不含稅暫估價,貸:原材料。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。下月中旬發(fā)票回來,部分原材料在庫,大多數(shù)已領(lǐng)用。接下來賬該怎么處理?
答: 回來發(fā)票沖掉借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做,領(lǐng)用借:主營業(yè)務(wù)成本-不含稅暫估價,負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,買原材料的應(yīng)付賬款包含在營業(yè)成本里邊嗎
答: 你好,營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,買材料的應(yīng)付款與營業(yè)成本不是一個概念的

