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送心意

田老師

職稱會計師

2015-11-12 13:45

收到尾款15萬時,同上。
                      
②此項目外包合同5萬,約定我方先預(yù)付2萬,我公司收到發(fā)票并付款。     借;主營業(yè)務(wù)成本  (有的說做預(yù)付賬款)  貸:銀行存款     另外一種情況是我公司付款了,但對方未開發(fā)票,做法一樣嗎?            付尾款3萬時,同上。

以上就是我公司主營業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,我的疑問1、不論是收款和付款我都是直接確認(rèn)收入和成本,但有人說是做預(yù)收和預(yù)付。     2、我公司付款時,收到發(fā)票和未收到發(fā)票的賬務(wù)處理是否一樣。              麻煩老師一定要細(xì)致回答。

田老師 解答

2015-11-12 13:56

一般來說,做賬按發(fā)票來做,如果沒有開做預(yù)收預(yù)付、有發(fā)票做收入、沒收到的款做應(yīng)收、應(yīng)付

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相關(guān)問題討論
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
正確分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 月底沒達(dá)到起征點賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47
你之前的分錄沖紅嗎,同學(xué)
2019-10-16 12:11:41
你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
2017-09-30 10:02:15
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