老師,您好。我在公司做了幾個月的賬,雖然不復(fù)雜,也在本網(wǎng)提問很多了。 我將我做到賬務(wù)處理方法 寫下,麻煩耐心審核,看看我做的對不對。因為問得多 回答的聲音也不完全不一樣,謝謝。 首先我公司是文化傳媒公司,大部分項目都有外包, 比如: ①雙方簽訂項目合同20萬,約定先支付首款5萬,我公司開票并收款。 借:銀行存款 貸:、應(yīng)交增值稅、主營業(yè)務(wù)收入 (有人說做預(yù)收賬款?) 如果是開了發(fā)票后,對方還沒有付款。是做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到尾款
小克
于2015-11-12 13:23 發(fā)布 ??618次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2015-11-12 13:45
收到尾款15萬時,同上。
②此項目外包合同5萬,約定我方先預(yù)付2萬,我公司收到發(fā)票并付款。 借;主營業(yè)務(wù)成本 (有的說做預(yù)付賬款) 貸:銀行存款 另外一種情況是我公司付款了,但對方未開發(fā)票,做法一樣嗎? 付尾款3萬時,同上。
以上就是我公司主營業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,我的疑問1、不論是收款和付款我都是直接確認(rèn)收入和成本,但有人說是做預(yù)收和預(yù)付。 2、我公司付款時,收到發(fā)票和未收到發(fā)票的賬務(wù)處理是否一樣。 麻煩老師一定要細(xì)致回答。
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沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34

正確分錄
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
月底沒達(dá)到起征點賬務(wù)處理 是
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47

你之前的分錄沖紅嗎,同學(xué)
2019-10-16 12:11:41

你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
2017-09-30 10:02:15
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田老師 解答
2015-11-12 13:56