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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-10 14:07

您好,可以,借;其他應(yīng)付款,貸;營業(yè)外收入-不再支付的應(yīng)付款項。之后結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,借;營業(yè)外收入,貸;本年利潤。年底時,借:本年利潤,貸;利潤分配-未分配利潤。也就是這樣做的。

裕山 追問

2018-01-10 14:48

這樣處理與借:其他應(yīng)付款貸:未分配利潤多幾張憑證但月底數(shù)據(jù)未分配利潤仍然五百多萬那種方法好些請求老師告訴謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-01-10 14:50

您好,結(jié)果是一樣的。但是我建議還是按我寫的分錄去處理比較好。

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您好,可以,借;其他應(yīng)付款,貸;營業(yè)外收入-不再支付的應(yīng)付款項。之后結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,借;營業(yè)外收入,貸;本年利潤。年底時,借:本年利潤,貸;利潤分配-未分配利潤。也就是這樣做的。
2018-01-10 14:07:29
你好!其他應(yīng)付款與未分配利潤并沒有直接關(guān)系!只有追溯其他應(yīng)付款形成的原因,酌情處理!
2018-01-10 12:06:17
借:其他應(yīng)付款貸:未分配利潤
2018-01-10 13:15:32
你好,需要查明其他應(yīng)付款是什么原因形成的,是不能隨意沖銷的
2018-01-10 11:59:54
有可能是為了轉(zhuǎn)增資本的,這個情況
2020-02-16 19:22:57
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