
老師,您好,如果我去年多計(jì)提3萬多成本,今年匯算清繳也是放在扣除類-其他行調(diào)增嗎?還有就是這個(gè)去年多計(jì)提的分錄,今年在賬上調(diào)增,就是借:其他應(yīng)付款 3萬 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3萬 不知道這樣調(diào)整對(duì)不對(duì)?麻煩老師幫忙看一下,謝謝。
答: 你好,你是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
老師,上年預(yù)提的費(fèi)用沒有開進(jìn)來,清算的時(shí)候已經(jīng)返回利潤(rùn),那我是不是應(yīng)該在下年做一筆:借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
答: 是的,你的理解很對(duì)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:其他應(yīng)付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應(yīng)付款
答: 你好 分配某年的股東分紅 沖以往某股東的借款
開始建賬.前面幾個(gè)月的沒有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤(rùn)分配的未分配利潤(rùn)?
發(fā)票是2019年的報(bào)銷款,在2020年4月報(bào)銷,做賬時(shí)可不可以直接接利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款
老師您好!請(qǐng)問,其他應(yīng)付款掛帳太多40多萬,用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)帳沖可以不?
年底報(bào)表應(yīng)付款:90萬,應(yīng)收60萬,其他應(yīng)付款110萬,其它應(yīng)收40萬,未分配利潤(rùn)—2263萬,正常嗎?幫我分析下,剛接手


333882 追問
2020-05-28 10:12
佟老師 解答
2020-05-28 10:12
333882 追問
2020-05-28 10:12
佟老師 解答
2020-05-28 10:13