
我們公司拍《XXX》電影,期間發(fā)生的費(fèi)用都入成本,現(xiàn)在是這樣一種情況,我們賬面上資金不夠,有好多2017年的發(fā)票都來(lái)報(bào)銷,我就先入成本,等錢到位了再付給他們。摘要:未付XXX報(bào)銷《XXX電影》停車費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用,借:生產(chǎn)成本-應(yīng)付未付款 貸:其他應(yīng)付款-《XXX電影》-應(yīng)付未付款,這樣做分錄對(duì)嗎?
答: 對(duì)的啊
廠子的電費(fèi)金額不小,應(yīng)記入應(yīng)付帳款,還是其他應(yīng)付款呀,當(dāng)然借生產(chǎn)成本了貸應(yīng)付還是其他應(yīng)付,更準(zhǔn)確些?
答: 你好,記應(yīng)付就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年計(jì)提水利建設(shè)時(shí)候是借:工程施工~合同成本~稅費(fèi)100,貸:其他應(yīng)付_水利建設(shè)資金100。先17年,想調(diào)下帳,怎么樣才能把借方換到借:其他應(yīng)付款_其他,貸方不變。如何出分錄
答: 您好!你貸方不變?不是借貸都是其他應(yīng)付?

