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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-09 14:20

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 500

A~小陳 追問

2018-01-09 14:21

那我原來的,增值稅進項和銷項的余額就放著。就好是嗎

鄒老師 解答

2018-01-09 14:22

你好,是的,進項,銷項余額不需要沖平的

A~小陳 追問

2018-01-09 14:24

那這樣我應(yīng)交稅金科目下的(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的這個科目,就會一直有余額。是不是

鄒老師 解答

2018-01-09 14:24

你好,是的,這個會有借方余額的

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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 500
2018-01-09 14:20:52
你好!借應(yīng)交稅費0應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款。
2019-09-02 15:14:54
你好,預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:銀行存款
2019-06-20 10:51:24
你好,借;工程施工——間接費用,貸銀行存款等科目
2019-07-01 16:13:55
您好 請問什么原因要應(yīng)付給A老板
2019-11-22 10:28:26
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