你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費用-福利費10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅費)1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.7
答: 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
發(fā)職工福利借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 1.借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1購買辦公用品借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.832,轉(zhuǎn)出進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出2.74 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2.743.稅額轉(zhuǎn)費用 借:管理費用-辦公費 2.74 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2.74老師好,第二部貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅?
答: 您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認證入賬,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證抵扣進項稅 3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出


睡貓 追問
2018-01-09 13:20
鄒老師 解答
2018-01-09 13:23