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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-09 13:19

你好,可以紅沖,然后做一筆正確的 
也可以綜合做一筆調(diào)整分錄的

睡貓 追問

2018-01-09 13:20

正確的分錄是 借:管理費用  貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎

鄒老師 解答

2018-01-09 13:23

是的,所以你可以做一筆調(diào)整分錄 
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額  貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認證入賬,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證抵扣進項稅 3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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