
進項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認證,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確):購進:借:庫存商品應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)付賬款紅字:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
答: 您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
老師,費用發(fā)票全額入管理費,后又同時認證了,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額紅字 貸待認證進項稅額紅字。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,待認證進項的貸方有余額,需要轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅?分錄這么寫
答: 你好。待認證不用結(jié)轉(zhuǎn)的,放到下期抵扣時轉(zhuǎn)出就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,是不是負數(shù)發(fā)票不需要勾選認證。做賬是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字),報稅就是進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 你好,做賬的時候做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

