老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

庫存為700000,應(yīng)交稅費為4000,這樣合理嗎?如果不合理,怎么調(diào)整?給個人的借款能做到資產(chǎn)負(fù)債表中的短期借款嗎?還是在其他應(yīng)付款?
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
應(yīng)交稅費期末余額在借方,那么在資產(chǎn)負(fù)債表中是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?其他應(yīng)付款期末余額在貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表中是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
答: 你好,這個需要分析填列,應(yīng)交稅費如果進項稅額多大,列報的時候是需要在其他流動資產(chǎn)進行列報的。 其他應(yīng)付款如果余額在貸方就在填寫正數(shù)就可以 因為他的方向就應(yīng)該在貸方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)對不對呢?季報上傳有沒有問題啊
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù) 問題不大 的

