
我們公司以前收到的專利補(bǔ)貼款沖了專利局的其他應(yīng)收款的掛賬現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沖錯(cuò)了,應(yīng)該沖費(fèi)用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?之前是借銀行貸其他應(yīng)收
答: 您好!你紅字沖減之前的憑證,然后做正確的就好了。
我有一筆2018年的會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,錯(cuò)的會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款10023 貸 應(yīng)付賬款 **公司10023,其中借方銀行存款23元是利息,錯(cuò)的地方:利息沒有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸方科目沖錯(cuò),應(yīng)該沖其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在如果通過以前年度損益怎么做分錄
答: 以前年度損益,是個(gè)科目 舉個(gè)例子 你的利息計(jì)入錯(cuò)了 借;23. 此時(shí)分錄 要做 貸;銀行23,借; 以前年度損益,即可,沒那么復(fù)雜
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤,本來應(yīng)該貸應(yīng)收的,做成了借銀行,貸其他應(yīng)付款,我該怎么沖,是紅字沖前面的錯(cuò)賬,還是直接應(yīng)收其他應(yīng)付調(diào)整
答: 你好,做一筆調(diào)整分錄即可,具體賬務(wù)處理如下 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款


@x@ 追問
2018-01-09 09:07
宋生老師 解答
2018-01-09 12:23