
我還想問如果計入其他應付款,以后折舊攤銷怎么寫會計科目
答: 你好 按受益對像,借管理費用等貸累計折舊 /攤銷。
你好,老師。之前我們公司的黨費都是掛在其他應付款-黨費,現(xiàn)在我們黨費專戶開回來,需要把其他應付款-黨費的錢轉(zhuǎn)進去,這個會計科目怎樣做呀??
答: 這個其他應付款直接沖 借:銀行存款-專戶 貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末余額在貸方的會計科目,實際中可以有借方余額嗎?如其他應付款?
答: 你好,其他應付款通常是在貸方余額,如果是借方余額,需要調(diào)整到其他應收款才是的

