@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內處理。 稅務處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉出計入成本; 電子稅務局標記該筆為不退稅數據; 留存報關單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

比如12月份利潤報表本年累計數是270000那所得稅要交多少
答: 你好,應納稅所得額低于50萬按10%征收,要交27000
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅申報,12月財務報表上利潤總額的本年累計數是52208.59,所得稅本年累計數:5071.93,那應交所得稅是多少?
答: 你好,5071.93這個數據是之前三個季度累計預交的企業(yè)所得稅金額?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我12月份報賬務報表出來后,本季度凈利潤是正數5422.56,利潤表上凈利潤本年累計是負數-5213.3,那我本季度需要交納所得稅嗎
答: 你好,是不需要繳納的,因為你累計利潤還是虧損


阿蘇 追問
2018-01-08 17:46
阿蘇 追問
2018-01-08 17:46
吳月柳 解答
2018-01-08 17:59