2017-2018供暖費,9000元,如何做累計攤銷呀 求分錄
菲童牛寶
于2018-01-08 16:17 發(fā)布 ??1324次瀏覽
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吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2018-01-08 16:19
你好,支付,借:其他應收款或預付賬款 9000 貸;銀行存款,攤銷,借:管理費用 貸:其他應收款或預付賬款
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你好,支付,借:其他應收款或預付賬款 9000 貸;銀行存款,攤銷,借:管理費用 貸:其他應收款或預付賬款
2018-01-08 16:19:59

1.收到款項時的會計分錄:
收到采暖費時:
借:銀行存款 502萬
貸:預收賬款——采暖費 502萬
收到配套費時:
借:銀行存款 498萬
貸:長期待攤費用——管網建設費 498萬
1.月底確認11月份收入時的會計分錄:
分攤采暖費收入:假設按照4個月分攤采暖費,那么每個月應分攤的采暖費為502萬/4。
借:預收賬款——采暖費 (502萬/4)
貸:主營業(yè)務收入
確認管網建設費攤銷:按照10年攤銷,每月攤銷額為498萬/10/12。
借:管理費用——管網攤銷
貸:長期待攤費用——管網建設費
1.開具增值稅發(fā)票時的會計分錄:
開具采暖費增值稅發(fā)票時:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)
1.不開具發(fā)票時的會計分錄:
如果因為某些原因沒有開具發(fā)票,但仍然需要確認收入,會計分錄與開具發(fā)票時類似,但不涉及“應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)”部分。
借:應收賬款/預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
2024-04-22 16:39:58

借:銀行存款貸502:遞延收益444.25應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)57.75;借:遞延收益111.06,貸:主營業(yè)務收入111.06借:主營業(yè)務成本4.15,貸:累計折舊4.15
2017-02-12 19:38:53

借:銀行存款502,貸:遞延收益收益502,借:遞延收益125.5貸:主營業(yè)務收入125.5,借:主營業(yè)務成本12.45貸:累計折舊12.45
2017-02-12 18:39:42

1、借:以前年度損益調整 21000/1.11/7*3
借:管理費用 21000/1.11/7*4
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 21000/1.11*11%
貸:銀行存款 21000
2、借:利潤分配-未分配利潤21000/1.11/7*3
貸:以前年度損益調整 21000/1.11/7*3
2018-05-05 19:30:42
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吳月柳 解答
2018-01-08 16:20