老師,我賬面上一個 應(yīng)交稅金-銷項稅額賬面貸方余額=應(yīng)交稅金-減免稅額+應(yīng)交稅金-進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 現(xiàn)在稅務(wù)看到說是不是欠稅,解釋后讓我們調(diào)整一下,分錄怎么處理?
石榴2?2?
于2023-07-21 11:03 發(fā)布 ??712次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-07-21 11:05
你這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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你這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2023-07-21 11:05:01

前半部分是對的,城建稅的計稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅。
2017-04-07 17:55:54

1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59

應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-上期留抵稅額
應(yīng)交增值稅=銷項稅額+已交稅金-進(jìn)項稅額-上期留抵稅額-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額-出口退稅
2019-02-26 15:25:18

你好,你可以這樣做分錄
借:銀行存款 500
貸:主營業(yè)務(wù)收入 485.44
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模應(yīng)交增值稅
借;:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2018-10-08 15:01:28
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石榴2?2? 追問
2023-07-21 11:15
樸老師 解答
2023-07-21 11:22