16年有比分錄正確的應(yīng)是借管理費(fèi)用4,貸現(xiàn)金3,預(yù)付款1,但前會計(jì)做成了借管理費(fèi)用3,貸現(xiàn)金3,我現(xiàn)在需要調(diào)整回來,該怎么做呢?已經(jīng)跨年了
尼莫
于2018-01-08 15:53 發(fā)布 ??751次瀏覽
- 送心意
學(xué)堂答疑王老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
2018-01-08 17:44
學(xué)員您好!如果報(bào)表尚未報(bào)出,還未送交事務(wù)所年審,也沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳,那么就直接反記賬修改憑證和報(bào)表,否則只能通過以前年度損益調(diào)整了,調(diào)整分錄:借:以前年度損益調(diào)整1,貸:預(yù)付賬款1
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學(xué)員您好!如果報(bào)表尚未報(bào)出,還未送交事務(wù)所年審,也沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳,那么就直接反記賬修改憑證和報(bào)表,否則只能通過以前年度損益調(diào)整了,調(diào)整分錄:借:以前年度損益調(diào)整1,貸:預(yù)付賬款1
2018-01-08 17:44:46

進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證了嗎?借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 就是稅金數(shù)從費(fèi)用里沖出來
2018-04-12 15:52:05

同學(xué)你直接 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 就可以了,因?yàn)闃I(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,費(fèi)用類科目不需要調(diào)整,你錯(cuò)誤的點(diǎn)是在于資產(chǎn)科目內(nèi)部
2022-01-26 09:19:25

你好,應(yīng)當(dāng)做這個(gè)調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存現(xiàn)金
2018-01-30 20:22:06

"是的,你應(yīng)該只需要處理其他應(yīng)付款,不需要處理管理費(fèi)用。這是因?yàn)椋∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,當(dāng)發(fā)生錯(cuò)報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)以原始記賬憑證上所記賬金額為準(zhǔn),以此抵銷未結(jié)清的借方余額,并在相應(yīng)的貸方科目中記入錯(cuò)報(bào)金額。"
2023-03-20 18:56:28
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尼莫 追問
2018-01-08 19:27
學(xué)堂答疑王老師 解答
2018-01-09 09:25