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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-04-12 15:52

進項稅發(fā)票認證了嗎?借:管理費用    負數(shù)   借:應交稅費  就是稅金數(shù)從費用里沖出來

馨兒 追問

2018-04-12 15:54

認證了,如何做分錄沖呀,兩個借方,貸方呢,掛哪個科目呀

QQ老師 解答

2018-04-12 15:56

借:管理費用 負數(shù) 借:應交稅費  正數(shù) 就可以

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進項稅發(fā)票認證了嗎?借:管理費用 負數(shù) 借:應交稅費 就是稅金數(shù)從費用里沖出來
2018-04-12 15:52:05
你好,去年沒有抵扣,就不應當做你提供的這個分錄(借:應交稅費-減免 ,貸:管理費用) 實際減免的時候才做這個分錄的
2020-08-04 14:34:19
借 應交稅費 貸營業(yè)外收入
2019-01-02 08:50:10
你好,計入管理費用的福利費
2017-09-26 11:03:13
同學你好 借,應交稅費 貸,以前年度損益調整、 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2021-04-06 12:48:24
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