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送心意

李老師2

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

2023-07-19 19:45

是的,你的理解是正確的。首先,你需要先完成3月份的增值稅申報(bào),然后根據(jù)申報(bào)的結(jié)果,回到財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行計(jì)提。這樣做的目的是為了確保你的計(jì)提金額與實(shí)際申報(bào)的增值稅金額一致,避免出現(xiàn)誤差。

余偉彬 追問

2023-07-19 19:45

那如果我在申報(bào)增值稅的過程中發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,我應(yīng)該怎么辦呢?

李老師2 解答

2023-07-19 19:45

如果你在申報(bào)增值稅的過程中發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,你應(yīng)該立即停止申報(bào),然后回到財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行修改。修改完成后,再重新進(jìn)行增值稅的申報(bào)。記住,任何稅務(wù)申報(bào)都要求準(zhǔn)確無誤,否則可能會面臨罰款或其他法律責(zé)任。

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同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
2023-04-12 15:16:51
是的,你的理解是正確的。首先,你需要先完成3月份的增值稅申報(bào),然后根據(jù)申報(bào)的結(jié)果,回到財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行計(jì)提。這樣做的目的是為了確保你的計(jì)提金額與實(shí)際申報(bào)的增值稅金額一致,避免出現(xiàn)誤差。
2023-07-19 19:45:02
你好,你們增值稅應(yīng)納稅額是多少?
2021-01-12 18:17:10
你好,去地稅做7月份申報(bào)表的更正申報(bào)
2016-09-13 14:23:36
您好,比如4月15號前申報(bào)的是所屬期是3月的增值稅申報(bào)表和免抵退申請表,先申報(bào)所屬期是3月免抵退申報(bào)表,再申報(bào)所屬期是3月的增值稅申報(bào)表,要對應(yīng),所屬期是3月增值稅申報(bào)自動帶出來的附加稅就是所屬期是3月的免抵退申報(bào)表對應(yīng)數(shù)據(jù)
2023-04-16 20:28:27
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