
公司2017年虧損,請問在做12月的賬務(wù)處理時還需要計算關(guān)于業(yè)務(wù)招待費調(diào)增納稅額嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎?
答: 您好,需要做招待費的調(diào)增處理的。需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的。
你好,填了企業(yè)所得稅年報,需調(diào)升業(yè)務(wù)招待費,會計處理是這樣寫分錄:借管理費用一業(yè)務(wù)招待費 貸:以前年度調(diào)整損益;借:以前年度調(diào)整損益 貸:利潤分配一未分配利潤?謝謝
答: 不是,調(diào)表不調(diào)賬這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我去年業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額92902.21(包括計提50000),實際只能按照銷售額進行計算抵扣13130.53.那么業(yè)務(wù)招待費支出的賬載金額中我應(yīng)該填寫哪個數(shù)據(jù)?(是92902.21呢?還是42902.21?)我會計分錄已做借利潤分配-未分配利潤-50000貸應(yīng)付賬款-50000
答: 你好,賬載填92902.21
公司上個月月底有個2500的業(yè)務(wù)招待費放在借本年利潤未分配利潤貸庫存現(xiàn)金,為什么要放在本年利潤未分配利潤里呢?發(fā)票是飯店的可以瓜獎的那種
老師,去年的業(yè)務(wù)招待費發(fā)票我今年補做:借利潤分配-未分配利潤,貸 庫存現(xiàn)金 然后匯算清繳的時候,怎么填,因為是今年做的,
公司上個月月底有個2500的業(yè)務(wù)招待費放在借本年利潤未分配利潤貸庫存現(xiàn)金,為什么要放在本年利潤未分配利潤里呢?飯店可刮獎的發(fā)票還能跨年嗎?
公司上個月月底有個2500的業(yè)務(wù)招待費放在借本年利潤未分配利潤貸庫存現(xiàn)金,為什么要放在本年利潤未分配利潤里呢?

