
老師,我去年業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額92902.21(包括計(jì)提50000),實(shí)際只能按照銷售額進(jìn)行計(jì)算抵扣13130.53.那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬載金額中我應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)?(是92902.21呢?還是42902.21?)我會(huì)計(jì)分錄已做借利潤分配-未分配利潤-50000貸應(yīng)付賬款-50000
答: 你好,賬載填92902.21
你好,填了企業(yè)所得稅年報(bào),需調(diào)升業(yè)務(wù)招待費(fèi),會(huì)計(jì)處理是這樣寫分錄:借管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:以前年度調(diào)整損益;借:以前年度調(diào)整損益 貸:利潤分配一未分配利潤?謝謝
答: 不是,調(diào)表不調(diào)賬這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房開企業(yè)無收入18年底利潤分配科目負(fù)數(shù),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增后利潤分配科目需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如何做?
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增后有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?


小純潔 追問
2020-05-08 19:26
小云老師 解答
2020-05-08 19:37
小純潔 追問
2020-05-08 19:44
小云老師 解答
2020-05-08 19:59
小純潔 追問
2020-05-08 20:24
小云老師 解答
2020-05-08 20:24