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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-03 21:08

您好,購買時,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,全額抵扣增值稅,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。

追問

2018-01-03 21:11

那老師我這樣做了就是資產(chǎn)負債表不平,那我是不是還要結轉下管理費用

王雁鳴老師 解答

2018-01-03 21:14

您好,是的,您結轉下管理費用試試。

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您好,購買時,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,全額抵扣增值稅,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。
2018-01-03 21:08:45
購買 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣 借:管理費用-辦公費(金額紅字) 借:應交稅費-增值稅
2018-11-14 11:33:22
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2018-12-14 17:11:34
可以全額抵扣的,借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應交稅費貸:管理費用
2018-01-08 19:42:26
借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-02-20 10:11:50
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