
我們公司收了客戶10萬的承兌,預(yù)扣了1400元的貼現(xiàn)利息,但是承兌后來我們按10萬付出去了,1400元也不會(huì)退給客戶,一直掛在“其他應(yīng)付款-承兌匯票貼現(xiàn)利息”科目下面?,F(xiàn)在年底了,這一部分錢應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 可以這樣做賬務(wù)處理
我公司現(xiàn)在收到了一張供應(yīng)商的承兌10萬 但是還沒有將承兌付給其他客戶 我分錄是寫 借: 應(yīng)付票據(jù) 10萬 貸:應(yīng)收賬款---*** 10萬 嗎?然后還有一個(gè) 一張承兌我們拿去貼現(xiàn)了 比如也是10萬 然后貼息了 3700元 分錄是寫 借:銀行存款 96300 財(cái)務(wù)費(fèi)用 --利息 3700 貸 :應(yīng)收賬款---*** 100000 嗎?
答: 你好,收到了一張供應(yīng)商的承兌,不是會(huì)付錢給供應(yīng)商,收客戶的錢嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我是小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)收到了一張銀行的電子承兌匯票,還不到期時(shí),公司已經(jīng)承兌了。要付貼息的。出票人不是我們的客戶。出票人是客戶的客戶。收款人是我們的客戶??蛻舯硶o我司了。承兌票是229170元,貼息了4281.79元。這筆分錄怎么做。
答: 您好 借:銀行存款 229170-4281.79=224888.21 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4281.79 貸:應(yīng)收票據(jù) 229170

