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送心意

wu老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-05 12:35

費(fèi)用化的支出=800+800=1600
資本化的支出=2400
加計(jì)扣除是稅法給予企業(yè)的稅收優(yōu)惠,是永久性差異,不是暫時(shí)性差異,這個(gè)意思是后面企業(yè)不需要對(duì)前期享受的稅收優(yōu)惠,再返還多納稅。所以,不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債。

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這個(gè)不存在說(shuō)確認(rèn)遞延所得稅的問(wèn)題,只是說(shuō)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不一致,才會(huì)出現(xiàn)所提稅的問(wèn)題,就是攤銷的金額沒(méi)有按稅法規(guī)定處理,會(huì)存在遞延所得稅的問(wèn)題
2019-07-13 14:58:46
費(fèi)用化的支出=800%2B800=1600 資本化的支出=2400 加計(jì)扣除是稅法給予企業(yè)的稅收優(yōu)惠,是永久性差異,不是暫時(shí)性差異,這個(gè)意思是后面企業(yè)不需要對(duì)前期享受的稅收優(yōu)惠,再返還多納稅。所以,不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債。
2023-07-05 12:35:20
你好,同學(xué)。 1不確認(rèn)遞延所得稅 2不確認(rèn)遞延所得稅 3正確 4不正確
2020-02-07 16:21:41
一樣的哦 這個(gè)也不能確認(rèn)遞延的 企業(yè)盈利的話 在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)基數(shù)時(shí),直接減去,就可以啦
2019-12-29 14:32:14
不需要。同學(xué)。 這是屬于不調(diào)整的特殊事項(xiàng)
2019-08-21 10:05:21
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