
我公司每年交的稅控服務(wù)費(fèi)280元,在附加稅申報(bào)表,免抵稅額那欄填寫嗎?
答: 你好,不需要的,附加稅申報(bào)表,免抵稅額是出口企業(yè)免抵增值稅部分的金額
稅控服務(wù)費(fèi)280元/年(全額抵減,不是稅控盤費(fèi)用),怎樣填寫申報(bào)表,是主表和附表4還是就填寫主表的減免稅那一欄?
答: 附表四,減免表,主表應(yīng)納稅減征額里面
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控服務(wù)費(fèi)280元是在《增值稅減免稅申報(bào)表》中填寫嗎
答: 你好,是需要填寫的。
每年的稅控服務(wù)費(fèi)280元如果要抵稅,填寫申報(bào)表是不是只能在發(fā)生月填報(bào)。比如,12月份交了280,只能在1報(bào)12月的時候填寫?
公司每個月出口退稅比較多,所以應(yīng)交增值稅為0留抵稅額大,航天稅控的服務(wù)費(fèi)280能在申報(bào)表23行填寫280,全額抵扣嗎
老師:請問我們交了增值稅控服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)時,填寫了附表四,,但在提交申報(bào)表時,怎么應(yīng)交增值稅金額未扣除這280元?
這個月增值稅8644元,減免280元的稅控服務(wù)費(fèi),實(shí)際交8364元的增值稅,那申報(bào)附加稅時,應(yīng)該填哪個金額啊

