
公司每個(gè)月出口退稅比較多,所以應(yīng)交增值稅為0留抵稅額大,航天稅控的服務(wù)費(fèi)280能在申報(bào)表23行填寫280,全額抵扣嗎
答: 你好,這個(gè)是可以的啊。如是生產(chǎn)型的。是可以的。
當(dāng)期末有留抵稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(金額等于當(dāng)期期末留抵稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?。ń痤~等于免抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) (金額等于免抵退稅額) laosi 老師 這個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫分錄
答: 沒太明白你什么意思,你這個(gè)留底稅額就直接抵減了你當(dāng)期的應(yīng)交稅費(fèi)啊。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
假如有留抵稅額,借 應(yīng)交稅金 增值稅 免抵稅額 貸 應(yīng)交稅金 增值稅 出口退稅 ,這個(gè)科目月底是有余額的嗎?
答: 您好,是的。是有余額的。 如果結(jié)轉(zhuǎn)了,就沒有余額了。

