老師,我是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)買現(xiàn)賣的。不存在庫(kù)存。但是 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)問(wèn)一下原材料暫估入庫(kù)的數(shù)量與單價(jià)及金額。有 問(wèn)
你好,是的,是要計(jì)算的了。 答
關(guān)于補(bǔ)稅點(diǎn)問(wèn)題,合同金額為958464元,6%專票,稅額為5 問(wèn)
你好,這個(gè)含稅價(jià)還是開958464是嗎 答
電鉆維修換馬達(dá)140元記入什么科目 問(wèn)
這個(gè)直接做費(fèi)用就行,如果是車間的制造費(fèi)用維修費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)今年3月的社保做賬時(shí)已經(jīng)做成現(xiàn)金繳款了 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

1.應(yīng)收賬款1500,收到1449,核銷后應(yīng)收賬款賬上1元怎么入會(huì)計(jì)科目?2.預(yù)收賬款2000元,應(yīng)收賬款1998,核銷后,預(yù)收賬款賬上的2元怎么入會(huì)計(jì)科目?
答: 您好,1、借:現(xiàn)金或者銀行存款,1499,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,1,貸;應(yīng)收賬款,1500。 2、借;預(yù)收賬款,2000,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù)2,貸:應(yīng)收賬款,1998
老師我前面的會(huì)計(jì)把公司收到客戶的錢都計(jì)入預(yù)收賬款了?,F(xiàn)在我們我們領(lǐng)導(dǎo)要我把賬調(diào)過(guò)來(lái)。從預(yù)收調(diào)到應(yīng)收。因?yàn)槊總€(gè)客戶的期末余額都是前面5個(gè)月積累下來(lái)的金額。請(qǐng)問(wèn)摘要要怎么寫,科目怎么寫
答: 您好!首先,您是不是確認(rèn)收入,不確認(rèn)收入的話應(yīng)收會(huì)成負(fù)數(shù)的。而報(bào)表上負(fù)數(shù)很容易被查的。 您摘要直接寫,“更正X月份X號(hào)憑證”就可以了。 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,公司往來(lái)前期款項(xiàng)計(jì)入預(yù)收賬款,后期用應(yīng)收賬款入賬,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)情況有沒(méi)有辦法調(diào)到同一個(gè)科目做往來(lái)賬呢
答: 您好 借:預(yù)收賬款 貸;應(yīng)收賬款 可以這樣到同一個(gè)科目做往來(lái)賬


娟子 追問(wèn)
2018-01-03 15:31
袁老師 解答
2018-01-03 15:33
娟子 追問(wèn)
2018-01-03 15:42
袁老師 解答
2018-01-03 15:44
娟子 追問(wèn)
2018-01-03 15:47
娟子 追問(wèn)
2018-01-03 15:48
袁老師 解答
2018-01-03 15:49