老師我前面的會計(jì)把公司收到客戶的錢都計(jì)入預(yù)收賬款了。現(xiàn)在我們我們領(lǐng)導(dǎo)要我把賬調(diào)過來。從預(yù)收調(diào)到應(yīng)收。因?yàn)槊總€(gè)客戶的期末余額都是前面5個(gè)月積累下來的金額。請問摘要要怎么寫,科目怎么寫
蕙質(zhì)蘭心
于2016-06-23 15:17 發(fā)布 ??1163次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-06-23 15:20
您好!首先,您是不是確認(rèn)收入,不確認(rèn)收入的話應(yīng)收會成負(fù)數(shù)的。而報(bào)表上負(fù)數(shù)很容易被查的。
您摘要直接寫,“更正X月份X號憑證”就可以了。
借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
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您好,1、借:現(xiàn)金或者銀行存款,1499,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,1,貸;應(yīng)收賬款,1500。
2、借;預(yù)收賬款,2000,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù)2,貸:應(yīng)收賬款,1998
2017-11-11 16:06:52

您好!首先,您是不是確認(rèn)收入,不確認(rèn)收入的話應(yīng)收會成負(fù)數(shù)的。而報(bào)表上負(fù)數(shù)很容易被查的。
您摘要直接寫,“更正X月份X號憑證”就可以了。
借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
2016-06-23 15:20:29

您好
借:預(yù)收賬款
貸;應(yīng)收賬款
可以這樣到同一個(gè)科目做往來賬
2019-10-08 14:34:35

借:應(yīng)收賬款貸:預(yù)收賬款,調(diào)整即可
2018-01-03 15:28:42

你好,是的,計(jì)入應(yīng)收賬款貸方表示預(yù)收
2017-12-16 15:50:55
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