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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-03 16:31

你好,是一般納稅人的嗎?

郭老師 解答

2023-07-03 16:32

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項


需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

郭老師 解答

2023-07-03 16:32

借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款。

輕舞飛揚 追問

2023-07-03 16:34

老師,我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),進項稅加計5%扣除,這個分錄怎么做?

郭老師 解答

2023-07-03 16:36

借應(yīng)交稅費、增值稅加加計扣除
貸營業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除

輕舞飛揚 追問

2023-07-03 17:01

老師,想確認一筆未開發(fā)票收入,怎么做分錄?增值稅怎么處理?

郭老師 解答

2023-07-03 17:10

借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項和有發(fā)票的一樣。

輕舞飛揚 追問

2023-07-03 17:28

那增值稅是確認時交,還是下個月我開發(fā)票時交?

郭老師 解答

2023-07-03 17:29

一般納稅人當月做賬務(wù)處理,次月申報繳納。

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相關(guān)問題討論
您好 請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
你好,是一般納稅人的嗎?
2023-07-03 16:31:39
你好 是延期繳納 這個月認證了抵扣是嗎 進項100 銷項150 上個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費未交增值稅50 這個月多認證,抵扣上個月, 進項150 銷項100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
您好,三級科目下的金額,全部轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 再結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費——未交增值稅”
2020-01-09 10:51:07
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37
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