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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-02 11:47

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-01-02 11:47:30
您好,是的,這樣做是對的
2020-05-07 13:57:37
你好,是這樣做的,是對的
2020-07-12 18:14:17
可以的同學(xué),一般是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅款
2020-01-15 09:34:50
你好,員工報銷借款時:借:其他應(yīng)收款--XX 貸:銀行存款 報銷時:借:管理費用、銷售費用(根據(jù)情況) 貸:其他應(yīng)收款-XX 結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費用 如果員工沒有借款直接報銷 借:管理費用 貸銀行存款, 結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費用
2019-03-15 18:08:13
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