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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-12-31 10:38

什么原因?qū)е碌纳俳o員工款項(xiàng)?

果果 追問(wèn)

2017-12-31 12:00

不是少給,是發(fā)票與報(bào)銷(xiāo)金額不一致,發(fā)票金額多了。

方亮老師 解答

2017-12-31 12:19

分錄如下:
借:管理費(fèi)用等  3600/1.11
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   3600/1.11*11%
貸:銀行存款   3310
貸:營(yíng)業(yè)外收入    3600-3310

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什么原因?qū)е碌纳俳o員工款項(xiàng)?
2017-12-31 10:38:48
按發(fā)票的抵扣可以 按發(fā)票的做,不支付的記營(yíng)業(yè)外支出
2019-08-26 12:36:49
您好 借:其他應(yīng)收款5000 貸:銀行存款5000 借:管理費(fèi)用3600 貸:其他應(yīng)收款3600 借:庫(kù)存現(xiàn)金1400 貸:其他應(yīng)收款1400
2022-01-16 12:55:50
借:管理費(fèi)用 830.19 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 49.81 貸:銀行存款 49.81+830.19
2017-08-26 17:51:30
您好!你外賬上面按640025報(bào)銷(xiāo),差額計(jì)入現(xiàn)金
2017-04-05 15:13:47
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