
發(fā)現(xiàn)以前一個賬 當(dāng)時對方開了發(fā)票也已經(jīng)抵扣 但是因為有質(zhì)量問題 無需付款 原料估計當(dāng)時領(lǐng)了做了研發(fā)費用 已經(jīng)費用化了 現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款消掉 應(yīng)當(dāng)怎么處理?
答: 你好!借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
合作研發(fā),研發(fā)單位收到其他公司研發(fā)費如何賬務(wù)處理?收款借:銀行存款 貸 其他應(yīng)付款?研發(fā)發(fā)生費用 借 研發(fā)費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應(yīng)付款?
答: 你好; 合作研發(fā); 最終 研發(fā)成果是你公司的嗎? ??
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
6月研發(fā)費用暫估,沒取得發(fā)票,借:研發(fā)支出(費用化)-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估6月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。借:管理費用。貸:研發(fā)支出(費用化)-暫估。還需要軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
答: 你好! 結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用就可以了,因為管理費用期末會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。


王姑娘 追問
2023-06-20 11:36
宋生老師 解答
2023-06-20 11:39