
你好,請問原18.3萬元合同在預(yù)付時做了借:應(yīng)付91500,貸:銀行91500;在第二次發(fā)票來的時候做了借:研發(fā)費用91500,貸:應(yīng)付賬款 91500,請問如何補(bǔ)提研發(fā)費用?
答: 那之前那個沒有發(fā)票那,第一次那個沒有做嗎? 有實際發(fā)生嗎?那實際發(fā)生這個白條借研發(fā)費用
老師 麻煩看看分錄是否√ 收到外聘研發(fā)人員勞務(wù)費發(fā)票 借 研發(fā)支出—費用化支出—勞務(wù)費 貸 應(yīng)付賬款 付款時 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用—研發(fā)費用 貸 研發(fā)支出—費用化支出—勞務(wù)費
答: 你好,分錄處理是可行的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
6月研發(fā)費用暫估,沒取得發(fā)票,借:研發(fā)支出(費用化)-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估6月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。借:管理費用。貸:研發(fā)支出(費用化)-暫估。還需要軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
答: 你好! 結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用就可以了,因為管理費用期末會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。








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Arron 追問
2020-02-27 17:33
maize老師 解答
2020-02-27 17:34