老師,我對(duì)免稅申報(bào)時(shí),對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,理解很模糊。假設(shè),我報(bào)關(guān)單上有四個(gè)商品,二個(gè)商品是自產(chǎn)的,申報(bào)退稅,另外二個(gè)商品非自產(chǎn),那么需要免稅申報(bào),這樣說(shuō),對(duì)吧?在賬務(wù)處理上,不管退稅、免稅,都要對(duì)出口銷售確認(rèn)收入,然后按出口銷售乘以征退稅率之差,計(jì)算不提免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在這一點(diǎn)上,也是不區(qū)分退稅還是免稅對(duì)吧?只不過(guò),在計(jì)算,免抵退稅額時(shí),按退稅商品(那兩個(gè)自產(chǎn)的)銷售金額乘以退稅率,然后與本期的應(yīng)繳增值稅絕對(duì)值比大小,如果應(yīng)繳增值稅大于0,那么,應(yīng)退稅額為0,免抵稅額等于免抵退稅額,整個(gè)思路是否是這樣呢?

鋼琴
于2017-12-26 17:26 發(fā)布 ??1156次瀏覽
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袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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對(duì)的啊 ,是這樣的啊
2018-01-03 17:19:46
你好,負(fù)數(shù)是增加下期的免抵退稅額。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)期免抵退:借:應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅
2022-05-18 19:43:07
您好,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的哈
2022-04-26 14:50:18
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是111030.20*(征稅率13%-退稅了),進(jìn)項(xiàng)稅金額大于等于111030.20,沒(méi)有征退稅率差,是可以都退的
2019-11-07 08:26:26
應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額+已交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額-出口退稅
2019-02-26 15:25:18
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