
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅額=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)成本就可以了么?
答: 你好,是需要計(jì)算什么稅款的應(yīng)納稅額?
老師 小規(guī)模納稅人差額征稅 做賬是 借:銀行存款1030 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交增值稅30 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 應(yīng)交增值稅 3 貸:銀行存款 103 利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是填多少 ?
答: 利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 和 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,旅游業(yè)的小規(guī)模納稅人(實(shí)行差額征稅),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的稅費(fèi)可以做進(jìn)項(xiàng)嗎。我這家小公司會(huì)計(jì)之前的賬一直都做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,這樣做合法嗎主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(出團(tuán)費(fèi)用)
答: 你好,可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的借方,抵扣貸方余額的

