老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,自己檢查的過程中發(fā)現(xiàn)去年少申報(bào)了增值稅,5月補(bǔ)繳了增值稅和附加稅,那5月的賬務(wù)處理中需要補(bǔ)計(jì)提去年的增值稅和附加稅嗎?會(huì)計(jì)分錄要怎么錄呢?
靜薇
于2023-06-08 12:49 發(fā)布 ??623次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-06-08 12:51
借應(yīng)收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增得稅銷項(xiàng)
現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)查不稅款,
貸銀行存款。
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借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2025-08-14 16:40:23

借應(yīng)收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增得稅銷項(xiàng)
現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)查不稅款,
貸銀行存款。
2023-06-08 12:51:58

您好,同學(xué),正規(guī)的做法是需要當(dāng)月計(jì)提的。
2020-07-23 10:56:46

你好,需要這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;利潤分配——未分配利潤
因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,貸方就直接通過利潤分配——未分配利潤科目核算了
2020-01-03 11:48:08

你好,你有以前年度損益調(diào)整嗎,如果沒有用利潤分配—未分配利潤修改。
2020-01-03 11:33:20
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郭老師 解答
2023-06-08 12:52
靜薇 追問
2023-06-08 12:55
郭老師 解答
2023-06-08 13:03