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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-08-14 16:40

借:應收賬款  貸:未分配利潤 貸:  應交稅費-應交增值稅

文文老師 解答

2025-08-14 16:40

借:稅金及附加 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款

欣亮522 追問

2025-08-14 16:49

怎么感覺不太對啊老師

文文老師 解答

2025-08-14 16:53

哪個地方 感覺不對

欣亮522 追問

2025-08-14 16:58

應交增值稅有沒有三級科目,還有應收賬款我們也不知道掛誰啊,

文文老師 解答

2025-08-14 17:02

若賬套設了三級,可用銷項

文文老師 解答

2025-08-14 17:02

少報的這部分收入,是哪個客戶

欣亮522 追問

2025-08-14 17:08

款私戶已經(jīng)收到了,客戶不欠錢了

文文老師 解答

2025-08-14 17:09

再做分錄 借:其他應收款-老板 貸:應收賬款

欣亮522 追問

2025-08-15 09:24

老師我問下他這個票是不是開錯了,維修費不是加工修理修配勞務嗎13%嗎,怎么是現(xiàn)代服務6%呢

文文老師 解答

2025-08-15 09:26

維修費 是加工修理修配勞務 13%。

欣亮522 追問

2025-08-15 09:26

那他這個?開錯了對吧

文文老師 解答

2025-08-15 09:28

是的,初步判斷,是開錯了

欣亮522 追問

2025-08-15 09:28

那我們是正常入賬還是退回去?

文文老師 解答

2025-08-15 09:30

退回去,讓對方重新開具

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相關問題討論
借:應收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應交稅費-應交增值稅
2025-08-14 16:40:23
借應收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整應交稅費、應交增得稅銷項 現(xiàn)應交稅費,應交增值稅銷項, 貸應交稅費查補稅款,借應交稅費查不稅款, 貸銀行存款。
2023-06-08 12:51:58
您好,同學,正規(guī)的做法是需要當月計提的。
2020-07-23 10:56:46
你好,需要這樣做分錄 借;應交稅費——附加稅,貸;利潤分配——未分配利潤 因為小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目,貸方就直接通過利潤分配——未分配利潤科目核算了
2020-01-03 11:48:08
你好,你有以前年度損益調(diào)整嗎,如果沒有用利潤分配—未分配利潤修改。
2020-01-03 11:33:20
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