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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2023-06-03 20:10

你好 這邊做下 稍等 做完發(fā)出

來來老師 解答

2023-06-03 20:16

北京嘉禾貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,春節(jié)期間為促銷商品,給予客戶以下優(yōu)惠返一次性購買其產(chǎn)品達到50萬元以上的不含增值稅。其余價格10%的折扣,在促銷期間,北京黎明實業(yè)有限公司一次性購入100萬元不含稅的產(chǎn)品。該批產(chǎn)品的進項稅額為十萬元在開票給客戶時欲采用幾種方案
方案一末將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄中分別注明,僅在發(fā)票的備注欄注明折扣額。
不含稅銷售收入100萬
銷項稅額100*0.13=13萬
進項稅額10萬
應(yīng)納增值稅3萬
方案二,將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄中分別注明,求不含稅銷售收入,銷項稅額進項稅額。應(yīng)納增值稅額

不含稅銷售收入100-(100*0.1)=90萬
銷項稅額90*0.13=11.7萬
進項稅額10萬
應(yīng)納增值稅1.7萬

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你好 這邊做下 稍等 做完發(fā)出
2023-06-03 20:10:08
您好,請問您要問什么呢
2023-02-26 13:18:28
你好,計算應(yīng)納消費稅額=1000*1200*20%%2B1000*12*0.5
2023-11-21 14:32:09
您好,除了金銀首飾以舊換新按差價核算,其余的都要全額核算,本題增值稅=400*13%%2B100*1.13/1.13*13%=65
2024-11-12 11:44:43
同學你好,稍等正在計算
2023-10-25 08:57:39
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