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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-06-02 09:37

你好,是的,是這樣的

檸の萌 追問

2023-06-02 09:39

好的,謝謝

檸の萌 追問

2023-06-02 09:39

好的,謝謝

鄒老師 解答

2023-06-02 09:40

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

檸の萌 追問

2023-06-02 09:49

不是進項稅額轉出,而是作為內銷計提銷項稅額,則進項稅額可以抵扣,這句話怎么理解?

鄒老師 解答

2023-06-02 09:52

你好,現(xiàn)在是不同的問題了? 

檸の萌 追問

2023-06-02 10:08

一個問題,昨天咨詢有個老師回答說視同內銷,但不是進項稅額轉出,而是作為內銷計提銷項稅額,則進項稅額可以抵扣,沒理解這句話?這句話的意思是跟內銷是一樣的,增值稅也是要交13%嗎?

鄒老師 解答

2023-06-02 10:10

你好,這個不是視同內銷。只是不退稅而已 

檸の萌 追問

2023-06-02 10:35

好的,明白了,謝謝

鄒老師 解答

2023-06-02 10:38

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,是的,是這樣的
2023-06-02 09:37:23
生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額) *100%
2019-03-13 14:16:07
你好,需要綜合看增值稅申報表的應納稅額的
2017-04-06 18:02:40
你好,根據(jù)(繳納的增值稅+免抵稅額)*附加稅稅率
2017-07-17 17:48:45
你好,同學。 你這是生產(chǎn)企業(yè),適用的
2019-12-17 14:31:59
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