老師這個調增 調減是什么意思
幽默的山水
于2015-03-20 09:34 發(fā)布 ??1167次瀏覽
- 送心意
王利老師
職稱: 中級會計師
2015-03-20 09:38
老師這個調增 調減是什么意思
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老師這個調增 調減是什么意思
2015-03-20 09:38:53

所謂的企業(yè)所得稅的匯算清繳:其實就是讓你根據(jù)會計法規(guī)和稅務法規(guī)對公司的收入,成本,費用等進行核算;
1、扣除超過標準的費用,不能入賬的成本做所得稅納稅調增:
即:不能做稅前扣除,增大應納所得稅所得額;
例如: 關于業(yè)務招待費的扣除,企業(yè)發(fā)生的與生產經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售是(營業(yè))收入的0.5%。
公司收入3000萬元,實際發(fā)生招待費13萬元,13萬元的60%即7.8萬元可以稅前抵扣,且未超過最高限額3000*0.5%=15萬元,所以不能抵扣部分為13-7.8=5.2萬元。
所得稅率為25%,應做所得稅納稅調增5.2*25%=1.3萬元。
2、對免稅收入,在所得稅計算中做了納稅計算部分做所得稅納稅調減,以減少企業(yè)的納稅額,
比如:企業(yè)購買國債的利息收入是免稅的,這部分就要做應納所得稅所得額減少。
然后用收入-成本-費用=利潤,然后根據(jù)這個來算企業(yè)所得稅。
2022-02-04 18:34:20

可以的
可以這么做的
2022-05-16 12:13:11

你好,今年納稅調增在匯算清繳調增就可以的。
2022-04-11 09:28:26

你好有稅會差異的就要調的意思??
2022-05-09 17:31:05
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王利老師 解答
2015-03-20 10:14