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送心意

王利老師

職稱中級會計師

2015-03-20 09:38

老師這個調增 調減是什么意思

王利老師 解答

2015-03-20 10:14

就是有的支出所得稅不允許扣除要調增,調減也同理

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老師這個調增 調減是什么意思
2015-03-20 09:38:53
所謂的企業(yè)所得稅的匯算清繳:其實就是讓你根據(jù)會計法規(guī)和稅務法規(guī)對公司的收入,成本,費用等進行核算; 1、扣除超過標準的費用,不能入賬的成本做所得稅納稅調增: 即:不能做稅前扣除,增大應納所得稅所得額; 例如: 關于業(yè)務招待費的扣除,企業(yè)發(fā)生的與生產經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售是(營業(yè))收入的0.5%。 公司收入3000萬元,實際發(fā)生招待費13萬元,13萬元的60%即7.8萬元可以稅前抵扣,且未超過最高限額3000*0.5%=15萬元,所以不能抵扣部分為13-7.8=5.2萬元。 所得稅率為25%,應做所得稅納稅調增5.2*25%=1.3萬元。 2、對免稅收入,在所得稅計算中做了納稅計算部分做所得稅納稅調減,以減少企業(yè)的納稅額, 比如:企業(yè)購買國債的利息收入是免稅的,這部分就要做應納所得稅所得額減少。 然后用收入-成本-費用=利潤,然后根據(jù)這個來算企業(yè)所得稅。
2022-02-04 18:34:20
可以的 可以這么做的
2022-05-16 12:13:11
你好,今年納稅調增在匯算清繳調增就可以的。
2022-04-11 09:28:26
你好有稅會差異的就要調的意思??
2022-05-09 17:31:05
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