
我們單位有下屬2個子公司,一家掛賬應(yīng)收賬款為-20萬,一家掛賬應(yīng)付賬款100萬,2家單位掛賬不一致是歷史遺留問題,這個怎么做抵消分錄
答: 你好,應(yīng)收賬款是負數(shù)金額?
請問公司要把所有業(yè)務(wù)移到子公司,包括應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,存貨,一部分辦公設(shè)備,請問該怎么處理
答: 你把這些業(yè)務(wù)移到你的子公司之后,那么你現(xiàn)在的公司還存續(xù)嗎?還是說已經(jīng)要注銷掉。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我做合并報表遇到一個問題拿不準想向您請教總公司應(yīng)收子公司的款借:應(yīng)收賬款17420.00低減分錄借:應(yīng)付賬款 17420貸:應(yīng)收賬款17420差子公司40萬貸方:應(yīng)付賬款 40萬低減分錄系統(tǒng)是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款這金額是-40還是正數(shù)40
答: 直接用正數(shù)編制抵銷分錄處理。按正數(shù)處理。


wenwen 追問
2017-12-20 11:02
鄒老師 解答
2017-12-20 11:02
wenwen 追問
2017-12-20 11:04
鄒老師 解答
2017-12-20 11:05