
老師,我付了一筆材料款,現(xiàn)在對(duì)方單位失聯(lián)了,發(fā)票也無法取得,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆款,要什么原始憑據(jù)
答: 需要起訴對(duì)方才能稅前扣除的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們對(duì)公支付了一筆購買電腦的款6600元,對(duì)方未開票,這筆款怎么處理勒?(后期也無法取得發(fā)票)
答: 正常做賬,匯算清繳調(diào)增就可以


暖暖 追問
2023-05-25 11:13
家權(quán)老師 解答
2023-05-25 11:18