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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-17 14:45

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,4010
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)付賬款3710。
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅210。
借應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅,貸應(yīng)付賬款210

有有 追問(wèn)

2023-05-17 14:49

車(chē)船稅是300,發(fā)票增值稅稅金是210

郭老師 解答

2023-05-17 14:51

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,4010
借以前年度損益調(diào)整,3710
進(jìn)項(xiàng)210
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅300
借應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅,貸應(yīng)付賬款300
那他這個(gè)發(fā)票給你多開(kāi)了是吧。借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整210。

有有 追問(wèn)

2023-05-17 14:57

不是的,老師,發(fā)票開(kāi)了3710+代收車(chē)船稅300正好4010。發(fā)票3710里的增值稅稅金是210元

郭老師 解答

2023-05-17 14:59

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,4010
借以前年度損益調(diào)整,3500
進(jìn)項(xiàng)210
貸應(yīng)付賬款3710
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅300
借應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅,貸應(yīng)付賬款300

郭老師 解答

2023-05-17 14:59

匯算清繳需要納稅調(diào)增210。

有有 追問(wèn)

2023-05-17 15:03

老的,老師,解答的很透徹。老師,我們適用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。您上面的分錄以前年度損益調(diào)整是不是都要替換成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

郭老師 解答

2023-05-17 15:10

對(duì)的,是的,是這么做的。

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借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,4010 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付賬款3710。 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅210。 借應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅,貸應(yīng)付賬款210
2023-05-17 14:45:46
你好,第一種分錄
2016-08-03 13:00:18
是的,就是那樣做的哈
2023-02-09 09:23:02
有沒(méi)有差額,沒(méi)有直接貼后面之前匯算清繳納稅調(diào)增嗎,現(xiàn)在去更正之前申報(bào)納稅調(diào)減,沒(méi)有超過(guò)5年話
2021-01-07 21:26:43
是的,你要是做管理費(fèi)用話這個(gè)是填寫(xiě)在稅費(fèi)中
2019-05-25 19:00:46
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