
收到社保退費(fèi),做會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個(gè)借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費(fèi)用1。
管理費(fèi)用-水電費(fèi)上年多計(jì),跨年會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號(hào)錯(cuò)誤,1000退回的會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費(fèi)用1000.
答: 您好,這兩種做法都是正確的。結(jié)果都一樣呢

