老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯了,針對 問
你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價 100 美元申報(bào) 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
老師好,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),分錄是這樣的嗎:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交增值稅 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅?
答: 你好,是的

