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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-05-12 13:25

你好,應納增值稅30萬元
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 30萬
貸:應交稅費-未交增值稅 30萬
出口退稅100*13%=13萬為免抵稅額,交附加稅
借:稅金與附加 13*12%
貸:應交稅費-應交城建稅13*7%
應交稅費-應交教育附加13*3%
應交稅費-應交地方教育附加13*2%

八百度 追問

2023-05-12 13:31

是不是還要做一筆13萬的抵減內(nèi)銷

張壹老師 解答

2023-05-12 13:47

你好,沒有抵減內(nèi)銷的

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你好,應納增值稅30萬元 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 30萬 貸:應交稅費-未交增值稅 30萬 出口退稅100*13%=13萬為免抵稅額,交附加稅 借:稅金與附加 13*12% 貸:應交稅費-應交城建稅13*7% 應交稅費-應交教育附加13*3% 應交稅費-應交地方教育附加13*2%
2023-05-12 13:25:43
你好,出口商品免稅,開具普票,0稅率,按免抵退稅計算方法,計算應退稅額!
2018-10-14 16:26:39
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-11-03 16:31:27
你好,同學,計算正確的
2021-02-22 17:03:17
  借:管理費用     貸:銀行存款(應付賬款)   按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)(一般納稅人)     或應交稅費——應交增值稅 (小規(guī)模納稅人)     貸:管理費用
2019-04-15 17:17:05
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